推荐税务经理岗位职责(精选32篇)
1、整体税务筹划,制定税务计划,实施筹划方案,优化公司的税务环境;
2、制定税务部相关制度,监督落实税务制度;
3、审核上报的相关税务报表,编制税务报告,制作涉税文书;
4、为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
5、税务复核和终审,监控税务申报;
6、指导、组织各核算主体和部门人员的税务业务培训;
7、与财政、税务机关的沟通和协调,保持与税务部门的良好关系;
8、配合内、外部审计工作,采取措施解决发现的问题;
9、有房产土增税清算经验的优先。
1、负责审核集团纳税申报表及税务事项账务处理,搜集、整理、研究、宣贯及解读税收政策。
2、.负责企业税收筹划工作,参与企业日常经营模式的税务管理,在企业内部进行合理的安排,为企业争取最大的利益;
3、拓展、维系税务公共关系,营造和谐税企关系。
4、应对税务机关组织的'税收检查。
5、及时完成领导交办的其他工作。
1、负责欧盟税金的统计、核算;
2、负责与税局联系与沟通,处理异常报税申请等;
3、与客户沟通,处理客户日常税务问题,处理报税纠纷争议;
4、客户的定期维护与拓展等;
5、完成上级安排的其他工作。
1、统筹管理集团税务安排;
2、跟进重大项目的税务安排,规避风险,设计合理的交易逻辑;
3、指导各公司税务工作,培训基层税务人员,配合支持各地税务检查,维护公司利益;
4、制定和更新集团税务工作手册,检查监督各公司执行情况,避免重大税务风险;
5、检索国内税收优惠政策,提示提醒公司,制定方案落实享受税收优惠;
6、研究税收新政,制定税务培训计划,定期组织各口径范围内训;
7、组织开展全集团税审工作,迎审工作;
8、子集团财务基础工作督导及参与板块财务考核;
9、为管理层的商业计划、投资决策提供税务建议,解答公司内部日常税务问题;定期出具各类对外税务报表。
1、公司税务合规
负责公司涉税事务合规要求、梳理和排查涉税风险点;
负责税务申报表审核,确保税务申报资料的准确和完整。
2、税务主管部门沟通和政策协调
与各主管税局保持良好的沟通和互动,建立良好的信任关系,维护公司的形象;
跟踪税务政策的变化,及时提供税务意见和建议,控制税务风险,降低税务成本。
3、公司税务筹划
整体筹划公司的税负,包括事前的筹划、事中监控及事后的总结;
公司人员,合同和架构的设置,审核公司合同,内部转让定价的制定和利润的核定;
解答公司内部有关税务工作的日常咨询;
协调公司服务商及核心客户税务支持。
1、与各区域主管税务机关沟通确定月度纳税申报事宜,审核各公司纳税申报表;
2、根据各项目公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作,并提出建议和方案;
3、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险;
4、结合公司情况提出合法有效的'税收筹划建议;执行和落实集团税收筹划方案,并反馈执行效果;
5、跟进完成各公司税务特殊事项:如税务评估、稽查、检查等,对相关事项的原因、问题、处理情况等进行总结并提出改进建议;
6、配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事项沟通;
7、及时收集税收政策,做好税收政策的宣讲与税务知识培训;负责地方税务关系维护;
8、做好涉税档案的归类、整理与保管工作;
9、完成上级交办的其他工作。
1、熟悉企业所得税等各种相关政策法规,为客户公司内部各税种提供相关解决方案服务和顾问咨询服务;
2、协助团队完成大型项目(企业集团或上市公司)的税务审计工作,包括税务健康检查及内控建设;
3、完成客户公司内部财务尽职调查,从税务角度找到未来可能的风险点和影响企业估价谈判的问题;
4、完成税务咨询、筹划项目,例如税务稽查应对、非贸付汇、财税优惠申请等事项;
5、完成公司客户税务鉴证工作,出具专项鉴证报告;
6、完成税务培训工作;
7、审核上报的相关税务报表,监控税务申报,督办涉税事项,关注税务及相关政府部门新颁布的税收政策及信息,定期收集、整理、汇报;
8、与财政、税务机关的沟通和协调,保持与税务部门的良好关系。
1、负责集团整体税收筹划工作,参与企业日常经营税务管理,建立整体节税模式。
2、及时统计并分析集团各公司税务信息,在集团内部进行合理安排,防范税务风险,为集团争取最大的利益。
3、组织并指导集团各公司税务会计做好纳税申报工作。
4、对集团各公司、各部门提出的税务问题提供税务咨询并帮助解决。
5、承办有关税务方面的各项日常事务,维护与税务机关的良好关系。
6、组织好对集团各公司财税人员的.培训工作。
1. 负责公司企业所得税、增值税、附加税、印花税等按时、正确申报及缴纳;
2. 负责公司其他涉税业务,如汇算清缴、同期文档等
3. 及时办理服务贸易对外支付税务备案;
4. 严格按照公司流程办理各项业务,积极主动提出工作建议,改善工作流程;
5. 配合上级编制税务分析报告;
6. 密切关注税务政策变化,分析政策影响;
7. 配合上级提供税务政策培训;
8. 保持良好的税企合作关系,填写各项税务报告;
9. 配合公司的各项审计业务;
1、为客户提供税务顾问、税务筹划等方面的涉税咨询服务;
2、根据客户需求提供解决方案,包括方案撰写,方案宣讲;
3、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识;
4、能对项目组成员能进行有效的管理、指导和培训;
5、完成上级领导交办的其他事宜。
1、税政研究及培训,合理进行税务筹划,降低企业税负,对集团财务系统进行税务法律法规培训;
2、税收风险管控及关系维护,检查各企业存在的`税务风险,完成企业税务自查及日常纳税情况健康检查;
3、协调指导子公司基础纳税申报工作,指导解决会计核算中税务的疑难问题;
4、新项目效益模型制定及测算,实时修订新项目效益测算模型,跟踪审核新项目效益测算及尽职调查;
5、日常税务管理,负责总部管理各公司的日常税务关系维护及税务稽查对接工作,负责组织指导协助各下属公司的日常涉税事项,如日常纳税申报、所得税汇算清缴、税务稽查对接等,保证税务风险可控;
6、负责对集团及子公司财务人员进行税收法律法规培训。
岗位职责:
1、熟悉企业所得税等各种相关政策法规,为客户公司内部各税种提供相关解决方案服务和顾问咨询服务;
2、协助团队完成大型项目(企业集团或上市公司)的税务审计工作,包括税务健康检查及内控建设;
3、完成客户公司内部财务尽职调查,从税务角度找到未来可能的风险点和影响企业估价谈判的问题;
4、完成税务咨询、筹划项目,例如税务稽查应对、非贸付汇、财税优惠申请等事项;
5、完成公司客户税务鉴证工作,出具专项鉴证报告;
6、完成税务培训工作;
7、审核上报的相关税务报表,监控税务申报,督办涉税事项,关注税务及相关政府部门新颁布的税收政策及信息,定期收集、整理、汇报;
8、与财政、税务机关的沟通和协调,保持与税务部门的良好关系。
任职要求:
1、税务,会计,金融,法律及相关专业本科及以上学历;
2、拥有注册会计师或注册税务师或律师资格者为佳;
3、超过三年以上会计师事务所税务服务部门从业经验(四大会计师事务所尤佳);
4、优秀的分析能力,勤勉敬业,致力于向客户提供服务;
5、成熟,积极主动,激励团队;
6、良好的商业意识,优秀的磋商和沟通技巧,自我激励,具备良好的团队合作精神,抗压能力强;
7、优秀的中英文口语和书面表达能力。
1、负责房地产地产项目全盘税务筹划制度的梳理、税务筹划目标的确立;
2、负责房地产项目税负全周期监控,及时发现各项目在税务方面的风险,给出合理建议并执行落实;
3、研究国家和当地最新税务政策,制定税务筹划方案,争取项目所在地的税收优惠政策;
4、负责公司各类涉税事宜和税务检查,包括纳税申报审核,税金计算、税金支付;
5、控制税收风险,监督申报各类税金,按时交纳税款;
6、审核上报的相关税务报表、税务报告、涉税文书等;
7、与税务及相关政府机构建立并保持良好的关系;
8、上级交办的其他事项。
岗位职责:
1)参与对合资公司的财务审计、专项审计、kpi审计、税务审计;
2)参与拟收购目标公司的尽职调查和过渡期审计;
3)负责税收新政策的的和答疑;
任职条件:
1、学历:第一学历为国内或国外全日制普通高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;
2、专业及资质:税务、会计、审计及相关专业;或具有cpa、cia等资格等资格
3、工作经验:
(1)5年以上燃气或工程相关行业税务工作经验;
(2)或4年以上知名会计师事务所、税务师事务所税务审计工作经验;
4、其他:能接受45%的出差率。
1、审核会计编制的记账凭证和税务报表,督促会计按税局要求在规定时间内及时申报缴税并上传财务报表。
3、每月/季度对增值税、季度企业所得税、进行预算策划,合理降低税负。
4、出具管理报表,对数据进行分析对比,为公司经营管理和决策提供数据支持。
5、审核公司经济合同、参与合同关于税收及资金支付条款的谈判,对公司重大投资决策、经营决策等提供意见和建议。
6、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
7、其他工作
1、协助主管领导整体税务筹划与方案设计,制定税务计划,实施筹划方案;
2、收集税收法规政策、项目政策及政策申报;编写内部税务政策与税务制度制定,并监督落实与实施;
3、编制与汇总内部税收报表、编写税务报告与分析;制作相关涉税文书;管理纳税申报及对内部涉税业务培训;
4、协助涉税风险排查、评估与控制,研究各类税务问题为公司业务运营提供税务咨询;
5、参与企业税务信息化管理规划与建设。
1、全面负责集团税务筹划工作,包含但不限于增值税、所得税等项目;
2、指导下属各4S店检查并及时处理税务工作上的不足,应对日常税务风险;
3、财务总监交办的'其他工作。
任职要求:
1、税务、财务等相关专业毕业,全日制本科及以上学历;
2、3年以上实际工作经验,有税务筹划项目经验;
3、具备良好的团队合作精神和沟通技巧;
4、学习能力强,抗压能力强;
5、工作作风认真严谨,事业心强。
1、熟悉国家税收法规、地方政策的基础上,合理制定公司税务策划,争取税收优惠政策。
2、制定税务策略使公司税务受益计划最大化,为管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议
3、完善公司税收制度,编制税收申报标准和流程,确保公司整体税收风险
4、配合内外审计工作,采取措施解决相关问题
5、总分子公司定期税务检查,及时发现各分子公司在税务方面的风险,并给出解决方案
6、熟悉收集国家税法、地方优惠政策,并合理运用
7、编制公司税收制度,完善税收体系
8、对分子公司进行业务培训和指导,学习新的税务制度和条款,不断提高部门员工的业务能力
9、总分公司所得税汇总分配、年度汇算清缴纳税申报、所得税优惠备案等
1、对公司管理层的战略制定和重大决策提供税务筹划及合规方面的税务专业支持;
2、负责公司各类涉税事宜和税务检查,包括纳税申报审核,税金计算、税金支付的监督等;
3、负责协调维护公司的高新技术企业等税收优惠资质,负责公司年度税务审计、所得税汇算清缴工作;
4、与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系,统筹各项税务关系,并配合政府部门的财税检查;
5、收集及传递最新国家相关税务政策变更,提供公司内税务咨询。
1、制定企业的整体税务计划以及税务筹划工作计划,进行合理避税,减少不必要的税费支出;
2、审核并上报相关税务报表,编写税务报告,制作税务文件;
3、处理有关税务方面的工作,为企业的涉税业务部门提供税务方面的咨询;
4、研究税务相关政策,提供相关税务管理建议;
5、负责检查企业有关国家法律、法规以及公司财务税务制度的执行情况;
6、保持与税务部门保持良好的关系;
7、负责部门人员的税务业务培训工作。
1、负责研发费用加计扣除整理,所得税汇算清缴,关联交易报告填写,配合事务所进行同期资料的准备;
2、集团税收统计;
3、子公司统计及纳税申报的审核;
4、香港公司的日常税务对接,配合香港事务所完成香港的税务申报;
5、关注税务及相关政府部门新颁布的税收政策及信息,及时进行收集、整理及汇报;
6、其他日常税务工作。
1、为集团公司的商业决策和实施提供税务筹划,例如:资产的重组、海外市场的全球运营模式;
2、分析新税法对业务的影响并作税务筹划,对财、税、市场、采购等职能团队提供税务培训;
3、审阅业务和税务运作的税务合规性以控制税务风险并作税务筹划,例如:审阅转让定价同期文档等;
4、 提供商业项目的专项税务咨询,资产并购、重组等的税务筹划,税务合规性健康检查服务(涉及转让定价,企业所得税、流转税、个人所得税等中国税,以及薪俸税等);
5、协助应对税局稽查、协调税收争议案,资产重组的完税,特殊税务申报和申请(例如:税收减免和优惠等);
6、发展和维护与国家税务总局,以及各省、市和区主管的国、地税局的关系;
7、 领导并培养税务筹划团队提高工作效能和税务服务水平。
1、负责办理税务登记、纳税申报等涉税工作;
2、编制公司税收制度以及筹划方案,完善税收体系,确保公司符合行业税负水平;编制公司税务预算,监督预算执行情况;
3、熟悉和掌握国家税收法律法规和地方税务规章,在合理的情况下进行税负筹划;研究各类税务问题,为公司业务运营提供税务服务及税务建议;
4、与主管税务局、财政局保持密切的工作联系,统筹各项税务关系;
5、建立公司年度纳税档案,经营亏损的税务鉴定及税前弥补工作;
6、负责审核对外报送的纳税资料和文件,对各种税费凭证进行严格审核,保证公司的合法利益。
1、对业务开忠中发现的新问题出积极有效的税务解决方案;
2、在集团的管理框架下制定、完善适合企业的税务风险管理制度和其他涉税规章制度;
3、及时掌握国家财税法规政策,对公司税务管理制度进行调整和执行,不断完善税务内控建设;
4、与主管税务局、财政局等保持密切的良好工作联系,执行税务法规的规定,优化集团税务环境;
5、熟悉中国会计准则,对财务报表的税务合规性进行审核。
职责:
1、公司税务合规
负责公司涉税事务合规要求、梳理和排查涉税风险点;
负责税务申报表审核,确保税务申报资料的准确和完整。
2、税务主管部门沟通和政策协调
与各主管税局保持良好的沟通和互动,建立良好的信任关系,维护公司的形象;
跟踪税务政策的变化,及时提供税务意见和建议,控制税务风险,降低税务成本。
3、公司税务筹划
整体筹划公司的税负,包括事前的.筹划、事中监控及事后的总结;
公司人员,合同和架构的设置,审核公司合同,内部转让定价的制定和利润的核定;
解答公司内部有关税务工作的日常咨询;
协调公司服务商及核心客户税务支持。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、财务管理、税务、审计相关专业毕业,有3年以上财税相关工作经验;
2、具有良好的团队意识及高度的责任心,出色的沟通能力及工作效率,能完成繁杂的工作内容;
3、熟悉税法及相关税收政策,具备国内重大涉税稽查及纳税评估相关工作经验;具有税务稽查、会计师事务所、医药行业相关职业背景优先。
4、具备注册税务师资格、注册会计师资格优先。
税务经理岗位职责9
1、协助主管领导整体税务筹划与方案设计,制定税务计划,实施筹划方案;
2、收集税收法规政策、项目政策及政策申报;编写内部税务政策与税务制度制定,并监督落实与实施;
3、编制与汇总内部税收报表、编写税务报告与分析;制作相关涉税文书;管理纳税申报及对内部涉税业务培训;
4、协助涉税风险排查、评估与控制,研究各类税务问题为公司业务运营提供税务咨询;
5、参与企业税务信息化管理规划与建设。
1、负责项目的税务分析;
2、负责制定报告帐套往来平帐方案;实施筹组织土地增值税清算的开展;
3、整体税务筹划,制定税务计划,筹划方案,优化公司的税务环境;
4、审核上报的相关税务报表、各类税务申报表、制作涉税文书;
5、为公司经营活动提供相关税务咨询意见;税务机关的`沟通和协调,保持与税务部门的良好关系。
1、全面负责公司财务、成本、预算、会计核算及财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,组织编制财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
4、负责资金往来、应收应付、薪酬核算、费用支付及报销等的规范及管控。
5、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
1、根据财务部的工作计划,合理制定本部门的工作方案、工作内容,并做好跟进汇报工作;
2、根据部门业务及员工成长需求,制定部门员工的培训计划,并组织实施;
3、总公司纳税申报的审核工作,保证税款计算准确性,缴纳及时性;
4、了解各地当地税务政策,结合各公司经营情况,分析报表信息,进行合法合理纳税,配合各公司做好税务专项检查和临时稽查;
5、根据各项外界因素,及时对税账进行调整,定期检查税账处理情况,指导、引领税账在一定范围内的完善性,组织汇总编制总部及各下属公司税费报表;
6、完善税政分享机制,组织月度的税政分享工作,跟进可以落地的税政分享政策,组织落地实施;
职责:
1、负责欧盟税金的统计、核算;
2、负责与税局联系与沟通,处理异常报税申请等;
3、与客户沟通,处理客户日常税务问题,处理报税纠纷争议;
4、客户的定期维护与拓展等;
5、完成上级安排的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,财会相关专业或者意大利语专业;
2、2年以上的增值税工作经验,有欧洲税务工作经验;
3、熟悉、了解国际业务流程和海外税收相关知识;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力和团队精神;
6、能够出差海外,有跨境电商工作经验者优先。
税务经理岗位职责13
职责:
1. 负责房地产地产项目全盘税务筹划制度的梳理、税务筹划目标的确立;
2. 负责房地产项目税负全周期监控,及时发现各项目在税务方面的风险,给出合理建议并执行落实;
3. 研究国家和当地最新税务政策,制定税务筹划方案,争取项目所在地的税收优惠政策;
4. 负责公司各类涉税事宜和税务检查,包括纳税申报审核,税金计算、税金支付;
5. 控制税收风险,监督申报各类税金,按时交纳税款;
6. 审核上报的相关税务报表、税务报告、涉税文书等;
7. 与税务及相关政府机构建立并保持良好的关系;
8. 上级交办的其他事项。
岗位要求:
1. 会计、税务、财务管理相关专业,全日制本科及以上学历;
2. 从事税务、审计业务5年以上,3年以上房地产税务专职经验,注册会计师或注册税务师职业执业资格者优先;
3. 熟悉国家、地方各项财税政策,出色的税务管理、风险规避和整体统筹能力;
4. 为人正直严谨、工作仔细认真,独立性强,能承受一定工作压力。
1与各区域主管税务机关沟通确定月度纳税申报事宜,审核各公司纳税申报表;
2根据各项目公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作,并提出建议和方案;
3对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险;
4结合公司情况提出合法有效的税收筹划建议;执行和落实集团税收筹划方案,并反馈执行效果;
5跟进完成各公司税务特殊事项:如税务评估、稽查、检查等,对相关事项的原因、问题、处理情况等进行总结并提出改进建议;
6配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事项沟通;
7及时收集税收政策,做好税收政策的宣讲与税务知识培训;负责地方税务关系维护;
8做好涉税档案的归类、整理与保管工作;
9完成上级交办的其他工作。
1、税政研究及培训,合理进行税务筹划,降低企业税负,对集团财务系统进行税务法律法规培训;
2、税收风险管控及关系维护,检查各企业存在的税务风险,完成企业税务自查及日常纳税情况健康检查;
3、协调指导子公司基础纳税申报工作,指导解决会计核算中税务的疑难问题;
4、新项目效益模型制定及测算,实时修订新项目效益测算模型,跟踪审核新项目效益测算及尽职调查;
5、日常税务管理,负责总部管理各公司的日常税务关系维护及税务稽查对接工作,负责组织指导协助各下属公司的日常涉税事项,如日常纳税申报、所得税汇算清缴、税务稽查对接等,保证税务风险可控;
6、负责对集团及子公司财务人员进行税收法律法规培训。
1、负责相关税务、审计日常事项的解释及协调工作;
2、编制内部税收报表,为管理层提供税务成本信息和分析;
3、协助经理审查或参与拟订经济文件中相关的税务条款;
4、向经理报告内、外部税务控制工作中存在的问题;
5、收集、整理、研究税收法律法规,为业务部门提供涉税咨询;
6、负责税务和工商部门的联系与协调,建立并维系良好的关系。
1、制定公司各项日常税务政策,建立完善日常税务工作流程,控制税务风险;
2、基于公司业务模式和经营情况,制定并执行公司的整体税务规划,对税务成本进行统计、分析并控制;
3、配合公司开展新项目投资测算分析,给与税务建议;
4、建立并维护有效的税企关系,与主管财税机关保持密切联系和良好沟通,配合内外部税务审计事项,应对各类税务检查稽查。
5、及时跟进研究国家和地方各项财税政策法规,组织相关税务培训,维护税务知识库。
6、 领导交办的其他工作。