审计经理工作职责集锦(通用32篇)
1) 协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;
2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;
3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;
5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;
6) 协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;
7) 负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;
8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责协助外部审计开展工作;
5、负责协调审计与各下属片区的关系。
1、负责年度工程审计工作计划的编制;
2、负责工程施工概算预算抽样审计;
3、负责招标方案、经济合同审核;
4、负责工程材料需求计划的抽样审计;
5、负责工程建安成本抽样审计;
6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7、负责审核工程结算及差异分析;
8、负责审核工程完工结算;
9、负责成本管理制度流程审计;
10、负责外部造价审计机构管理;
11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12、完成上级临时交办的工作。
1、负责独立开展各项工程类审计工作:涉及招标采购、成本合约、变更结算、工程竣工验收、工程结算等方面(根据领导安排的审计任务来确定审计项目);
2、出具审计报告,并负责对审计结果提出可行性的改善建议;
3、审计集团相关公司重大管理问题,提出改进建议,跟踪整改情况;
4、上级安排的其他工作事宜。
1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;
3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;
4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;
5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;
1、负责建立和完善审计管理体系、内控体系;
2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的风险进行识别、评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前、事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;
7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;
10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;
1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;
2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;
3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;
4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;
一、职责描述:
1、根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3、审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4、对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5、审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;
6、监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8、组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9、主持内部控制体系的`修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10、组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11、组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12、组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13、指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14、完成上级领导交办的其它工作。
二、任职资格:
1、财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2、5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3、熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4、熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5、了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6、熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7、熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;
8、良好的口头及书面表达能力;
9、能熟练操作计算机和各类办公软件;
10、具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;
11、具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。
内控审计经理岗位
1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6. 承办公司领导交办的其他工作。
1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;
2、 贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;
3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;
4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;
5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;
6、审计财务部的会计报表;
7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;
8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。
1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2、 负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、 负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4、 负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、 负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;
2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;
3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;
6、为审计顾问提供专业技能相关培训;
7、完成领导分配的其他任务。
1、推动持续改进风险管理及内部控制系统
2、透过了解业务和风险执行审计工作
3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统
4、与管理层达成适当的审计建议
5、协助发展集团门店审计职能
6、执行特定其他内部审计及风险管理
7、跟进审计建议执行情况
1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;
2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;
3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;
4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计
5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;
1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;
2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;
7、负责董事长交办的其他工作。
1、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;
2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;
3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;
4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;
5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。
协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;
独立完成制度、财务、成本招采、工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;
对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计;
参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;
对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;
跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;
上级领导交办的其他任务。
1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。
2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。
3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。
4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。
5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。
6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性进行监督、检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策、操作流程、管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
可以独立带队完成指定审计项目;
具有良好的沟通能力;
具有良好的职业素养,审计项目全程跟踪把控;
能吃苦耐劳,工作认真负责,热情主动责任心强;
一、工作职责:
1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;
2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;
3、协调跟进it审计发现问题的.弥补与改善;
4、参与其他it风险管理控制相关的工作。
二、任职要求:
1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;
2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
4、具有互联网行业it审计经验者优先;
5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;
4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;
8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
1、制定、完善业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制
2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。
3、制定审计部门工作计划和落实年度审计工作具体方案,按照计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作;
4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程
5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。
7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;
8、能够提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、
一、岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的.完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
二、岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议
1、食材、物料采购审计;
2、工程项目预(概)算及决算审计;
3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;
4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
5、公司指定项目的审计;
8、领导安排的其他工作。
1、拟定并制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;
3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;
5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;
6、负责完成领导交办的其他工作。
1、能独立出具正式报告;
2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务;
3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;
5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。