审计经理有哪些工作职责(精选13篇)
1、参与各项目整体工程计划审核及监督实施,监督项目工程专项进度计划的编制、实施、跟踪、反馈;
2、参与工程巡检、联检,形成巡检联检报告,督促项目对检查问题(质量、进度、安全、技术、经济性)进行整改,并形成工程案例库;
3、参与程管理制度、流程、标准、指引文件的编制,促进公司技术平台搭建完善,负责工程管理技术标准在项目的推行;
4、学习新材料、新工艺c、新规范、新政策,组织参与技术标准推广培训;
5、招标配合工作,审核相关招标文件和合同,参与技术标评审,提出入围单位资格审查要求;
6、设计变更、工程洽商的'审核工作。
职责
1.招商监督,负责公司写字楼租赁业务客户的资质证照审核监督及招商谈判监督。
2.欠租收缴监督,负责公司租费收缴流程、收缴计划及应对措施监督,负责租费减免谈判、计划、方案流程监督。
3.项目投资监督,监督业务部门关于不动产、双创等项目的投融资行为是否符合法律法律和公司规定流程,是否已完成公司内部审批。
4.招投标监督,负责招投标项目的全过程监督。
5.财务审计监督,负责付款资料形式及付款资料实质审查。
6.参与公司风控管理环节,负责对接集团公司及下属公司审计监察部门或风控合规部门,完成集团公司司下达的各类审计、监察任务,指导下属公司审计工作开展。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业。
2.3年以上综合审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。
3.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。
4.熟悉国家相关财税、金融政策、法律法规。
5.普通话标准,英语日常沟通。
6.熟练使用日常办公软件。
职责:
1、建立和完善公司内部审计制度和流程;
3、负责组织和实施公司及下属单位的内部审计工作, 测试和评价内控制度,出具内部审计报告,追踪审计发现问题的整改情况;
4、协助公司完成对拟收购、转让等项目的专项审计、资产评估和尽职调查工作;
5、协调和配合完成上级主管单位、政府部门、会计师事务所等对公司及下属单位的审计和监察工作;
6、负责部门日常管理,对审计人员进行有效管理、指导、培训及考核。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业毕业;
2、5年以上中大型企业或会计师事务所审计工作经验,持有中级会计师或以上职称,注册会计师优先;
3、熟悉审计准则、会计核算、内部控制、财务管理、税收政策、经营管理、风险控制等综合知识;
4、具备一定的风险管理能力,敏锐的洞察力与分析判断能力,良好的沟通协调能力;
5、具备良好的口头和文字表达能力,熟练使用办公软件和财务软件。
1、组织规划、建立和维护公司成本管理体系,负责成本科目体系、全成本体系的建设和维护。
2、建立并落实责任成本管理体系,建立责任成本考核指标体系。
3、建立成本监控预警机制。
4、跟踪并监控公司成本管理体系的运行状况,向公司高层提出优化或调整建议方案。
5、负责收集、整理和分析项目成本信息(如设计规格、造价、签证等),建立并持续更新成本数据库。
6、审核项目的设计变更、现场签证费用,提出成本控制意见。
7、审核项目工程付款。
8、负责选择外部造价咨询公司并进行合作。
9、负责造价咨询公司履约评估。
10、完成公司合约规划体系建设,完成招标采购配合、标准合同管理工作。
职责:
1、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;
2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;
3、对工程结算造价进行抽检复审;
4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;
5、完成部门负责人交办的其他工作。
任职资格:
1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;
2、工作年限3年以上;
3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;
4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;
5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;
一、审计计划
1、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;
3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。
二、审计工作
1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定;
2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性;
3、审查合同的执行情况,包括进度、质量、付款情况是否符合合同约定,施工内容是否与图纸一致等;
4、审查设计管理的有效性,包括设计优化情况、限额设计的执行情况、目标成本设计变更率、设计变更的必要性、合理性、及时性等;
5、审查工程结算资料的真实性以及结算成果的准确性,包括签证内容和现场的符合性、各类工程量、价的核算情况、甲供或甲指乙供材料材料的定价情况、工程违约扣款、质量扣款情况、索赔情况等;
6、投资项目的专项审计;
7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况;
8、集团领导委托的其他审计任务。
三、审计总结
1、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的'情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。
四、制度建设
1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。
五、领导交办的其他工作。
职责:
1、负责项目预算、决算的编制;并在实施期动态控制;
2、负责部门的协调管理,整体运作;
3、完成公司领导交办的其他工作。
任职资格:
1、十年以上工程预结算经验,本科及以上学历;
2、熟悉结构图纸,能熟练操作预核算软件;
3、有较强的业务能力与协调沟通能力;
4、工作积极,正直诚信,能承受较大的工作压力;
5、学习能力强,思维敏捷,具有规范的职业道德理念。
1、进行日常成本测算;
2、负责对设计估算、施工图预算、投标文件和预算清单的编制及工程量计算等工作;
3、熟悉施工图纸、设计施工方案、施工变更、施工文件及施工合同、相关法规法令,充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件,并做好合同交底工作;
4、负责项目相关材料考察及招投标、商务谈判等;
5、参与分包工程承包合同的起草工作,根据分包合同包括的工作内容和单价,编制分包工程计划书,跟踪分析合同执行情况;
6、负责项目相关的`预算、结算、项目产生劳务费用结算审核及办理等;
7、负责工程预算的编制及对项目目标成本的复核工作,并根据现场实际情况,对比实际成本与目标成本的差异,做出分析对比;
8、配合公司做好项目计划成本的编制工作,并根据施工方案及现场实际发生情况等相关内容提出合理化建议;
9、根据现场实际发生情况及时办理工程签证,并结合合同及预算相关依据文件与甲方办经济签证;
10、熟悉施工现场生产进度,根据项目需要编制产值月报并做好进度款申请等工作;
负责项目土建施工质量、进度和成本控制,解决施工中出现的技术问题;
组织及实施本专业对项目工程的质量和技术管理支持、指导、督察和评价;
对重要施工环节和方案,协助参与评审、积极跟踪落实情况;
以专业技术对项目进行安全管控,对施工中存在问题和安全隐患给予事先预警和及时提醒纠错
职责:
1、负责组织制定、更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度的实施;
2、对内控工作流程与制度的执行进行监控;
3、负责组织、监督、审查经营成果、财务、管理等各类专项审计活动;
4、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
5、参与现场审计,负责内外审计的协调沟通工作;
6、编制内部审计报告,提出审计建议及意见
任职要求:
1、掌握项目管理知识,具有项目运作经验;
2、有注册会计师、会计师、审计师等相关资格、职称者优先;
3、5年以上财务/审计工作经验,3年以上部门管理经验;
4、有上市公司或拟上市公司内部审计经验优先。
职责:
1、根据集团公司制度流程,建立健全项目公司招标合约及造价管理体系、制度和流程;
2、负责危废综合处置中心项目建设过程招标、合约管理,主导招标、评标、洽谈、定标、合同签订等相关工作;
3、负责审核招标流程的全套资料及合同资料规范性、合规性及完整性;
4、组织供方考察、入围,组建供方资源库并定期进行履约评估;
5、定期对下属供应商管理、招标过程、合约签订及履约情况进行巡查;
6、负责资金计划的编制、工程结算的审核。
任职资格:
1、全日制统招本科及以上学历,5年以上招采、合约相关工作经验;
2、熟悉招标采购流程、招标法规、招投标合同制定及相关管理制度;
3、清晰合同内风险、条约中的风险、规避要素等;
4、具有较强的成本综合分析能力、沟通能力和谈判能力;
5、具备良好的职业操守,作风正派;
6、持有建造师、造价师证优先考虑。
职责:
1、集团工程内控管理体系的完善与优化
2、厂房建设及工程改造项目的过程控制
3、根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告。
4、识别工程项目管理业务流程的潜在风险,评估工程管理内控缺陷,发现工程成本控制、质量控制等方面的问题,提出和跟进审计建议及整改情况,并实施后续审计工作。
5、 提出工程管理体系文件优化建议,推动规范和完善公司工程项目管理规章制度。
6、后续工程审计与评价
岗位要求:
1、 性别不限
2、 大学本科相关专业毕业
3、 6年以上工作经验,有乙方建设、甲方管理、或咨询公司/造价事务所等的工程管理、造价咨询等工作经验,最好做过工程项目(厂房、房地产)的全过程造价控制项目
4、 适应项目出差
5、 较强的项目管理能力
6、 对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解
职责:
一、审计计划
1、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;
3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。
二、审计工作
1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定;
2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性;
3、审查合同的执行情况,包括进度、质量、付款情况是否符合合同约定,施工内容是否与图纸一致等;
4、审查设计管理的有效性,包括设计优化情况、限额设计的执行情况、目标成本设计变更率、设计变更的必要性、合理性、及时性等;
5、审查工程结算资料的真实性以及结算成果的准确性,包括签证内容和现场的符合性、各类工程量、价的核算情况、甲供或甲指乙供材料材料的定价情况、工程违约扣款、质量扣款情况、索赔情况等;
6、投资项目的专项审计;
7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况;
8、集团领导委托的其他审计任务。
三、审计总结
1、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。
四、制度建设
1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。
五、领导交办的其他工作。
任职资格:
一、学历:本科及以上学历。
二、专业:工程、造价等相关专业。
三、专业资格要求:工程类中级及以上职称或注册造价工程师。
四、工作经验:十年以上成本招采工作经验,三年以上管理经验。
五、岗位技能
1、熟悉相关工程、造价、招投标等专业知识;
2、熟悉相关法律、制度规范,熟练掌握审计流程;
3、良好的职业操守、原则性强、客观公正;
4、较强的沟通协调能力、分析与判断能力、执行能力、敏锐性。