集团审计经理岗位职责(通用31篇)
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;
7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;
10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;
1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。
内控审计经理牛股王北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔岗位职责:
1、基于公司内部框架,依据公司的业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;
2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;
3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;
4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;
5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。
任职要求:
1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;
2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;
3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的`业务合规分析及流程分析能力;
4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。
加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!!
1组织编制项目各阶段目标成本;
2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订;
3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施;
4组织工程阶段进度款结算和竣工结算;
5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理;
6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工
1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;
2. 负责审计数据的准确性;
3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;
4. 对财务收支、经营活动进行审计;
5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;
7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;
4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;
8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;
3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;
5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;
6、负责完成领导交办的其他工作。
1.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务;
2.负责或参与IPO审计业务;
3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。
4.负责或参与基建类审计工作。
1、拟定并制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
岗位职责:
1.制定项目实施计划并按计划落实推进;
2.编制项目预算并在实施中进行成本控制;
3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等;
4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责;
5.与客户沟通,协调回款;
6.项目后评价及总结;
7.对项目成员进行管理与考核;
8.完成部门经理安排的其他工作。
任职要求:
1.专业: 会计 审计
2.学历:全日制统招本科及以上学历
3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先
4.年限:8年及以上工作经验
5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件;熟悉能源行业风控工作流程者优先;
6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告;
7.优秀的表达和沟通能力;
8.良好的中英文口语、阅读和写作能力;
9.优秀的团队建设能力;
10.熟练使用office办公软件;
11.具有cpa、cia、cisa资质。
1、负责年度工程审计工作计划的编制;
2、负责工程施工概算预算抽样审计;
3、负责招标方案、经济合同审核;
4、负责工程材料需求计划的抽样审计;
5、负责工程建安成本抽样审计;
6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7、负责审核工程结算及差异分析;
8、负责审核工程完工结算;
9、负责成本管理制度流程审计;
10、负责外部造价审计机构管理;
11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12、完成上级临时交办的工作。
1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。
2.独立承担中型项目的汇总及合并工作。
3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。
4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。
5.保持与客户良好的沟通。
1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;
2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;
3.完成领导交办的其他工作。
内控审计经理岗位职责
职责描述:
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;
6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;
8.良好的口头及书面表达能力;
9.能熟练操作计算机和各类办公软件;
10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;
11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。
内控审计经理岗位
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
7、发债审计项目经验丰富
1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、有汽车行业内审工作相关经验;
3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;
4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力
5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强
岗位职责:
1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;
2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;
3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。
1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;
2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;
3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;
4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;
5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;
6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;
7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;
8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。
9、配合本部门同事完成年度审计任务;
10、领导交办的其他工作。
1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;
2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;
3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;
4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;
5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。
岗位职责:
1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;
3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;
4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;
5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。
任职要求:
1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;
2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;
3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;
4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;
5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;
6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。
审计高级项目经理岗位
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;
财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
1、推动持续改进风险管理及内部控制系统
2、透过了解业务和风险执行审计工作
3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统
4、与管理层达成适当的审计建议
5、协助发展集团门店审计职能
6、执行特定其他内部审计及风险管理
7、跟进审计建议执行情况
岗位职责:
1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;
2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;
3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
职位要求:
1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;
2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;
3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;
4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;
5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3—5年
1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;
2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;
3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;
4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;
6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;
7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;
8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;
9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
1、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施;
2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;
3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;
4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;
5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;
1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6. 承办公司领导交办的其他工作。
1. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。
2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城
市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。
3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。
4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。
6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。
7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。